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老师,票没开先做无票收入,等票到了,再把之前的分录冲掉重新做同样的分录,报税时无票填负数,开票再填写正数对么

2023-12-15 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 11:39

学员朋友您好,申报发票反了

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:40

不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金在无票收入栏填正数,次月开票无票收入视同负数合并报税

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快账用户2280 追问 2023-12-15 11:58

这个月我做无票收入,申报的时候无票填写正数,下个月发票来了,申报的时候无票收入填写负数,开票收入填正数,那我之前做的收入分录要冲销掉重新做么?

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:06

这个没有限制性规定,这样做并不影响。我们是不记账的。企业可以自行规范。

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学员朋友您好,申报发票反了
2023-12-15
你好意思 开票的填写在无票收入负数 里 
2022-11-14
对于回款分录的问题,您可以参考下面的步骤: 1.当您收到这笔款项时,可以冲减无票收入,同时增加应收账款1。 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入 -无票收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 之后开发票时,可以按正常流程进行操作,即: 借:应收账款 -XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对于开票报的负数如何入账,可以参考下面的步骤: 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2023-09-27
对,在未开具发票上填写相应负数。
2022-01-08
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 以后开票再做无票收入负数冲回
2023-01-15
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