你好,文件里面你单位是代收代付吗?

老师问下集装箱公司收到政府的补贴收入,对方公司把补贴款打到我们公司,这个需要怎么开发票?
我们和A公司签了一个合同,预收了一笔款,这笔款是财政局直接付给我们的。因为A公司在财政局哪里接了一个项目,其中一部分给了我们公司做,这种情况是否要A公司出个三方协议,财政局盖章呢?这个发票是开给A公司吗?还是财政局呢?
我们先给这个第三方公司预付运费款,第三方公司来申请的补助,等财政补贴下发给到这家公司,这家公司再返回来给到我们,那这家公司转给我们的补贴,这种昨天问过是计入营业外收入,想再问下,每个月都会有一笔,也是可以计入营业外收入?
我们先给第三方公司预付运费款,第三方公司来申请的补助,他们计入其他应付款的,因为是代为收取,等财政补贴下发给这家公司,再返回给我们,那这家公司转给我们的补贴,差不多每个月一笔,计入营业外收入还是其他业务收入缴纳增值税合理?
老师,我们收到财政局打过来的项目补贴款,这个需要汇给三家公司,这三家公司也是需要开票给我们对吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师去年的发票,我现在才入账,怎么做账啊
老师,已经认证的发票又红冲了从新开具金额一样,我月初申报增值税申报表时候进项税额转出有数据了。就是我增值税账务处理的时候,我借销项税额,10万,我贷方进项税额11万,差异一万就是进项税额转出的那个金额,所以我借方还要写什么科目
2025年12月开具的个人普票,2026年1月跨年红冲, 分录怎么做?做反分录还是别的?
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老师,购高压配件分录怎么做
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老师好,请问我做农产品贸易取得的进项是免税农产品发票,我开出去的是9个点销项。农产品发票可以进项抵扣吗?
老师,职工食堂采购食材和锅怎么记账
老师,请问下,建筑业一项工程,向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同,这种属不属于业务拆分,可行吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
还不太清楚,有啥区别吗?我看财政局汇过来的回单上写的是交通运输局什么设施改造项目,这笔款分别汇给三家公司,是关于这个项目的设计费,设备费,安装费
哦,代收代付的不需要给你开发票,你也不需要做收入走代收代付其他应付款。
代收代付意思是不是我们帮这三家收到财政局打的补贴,然后收到后再付给这三家公司,就相当于走了个账,是这个意思吗?
是的是的,是这个意思的。
这个收到和付出的会计分录应该怎么做呀?
借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。
如果不是代收代付的,应该是什么呀?
你们单位主营是什么的?和这个补贴相关吗?
如果是相关的话,你收到的,就是收入 支付出去的属于成本,你想税前扣除就让对方给你开发票
这笔款是关于我们公司船上设备安装的
你待会买的设备,政府给的补助,是这个意思吗?