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老师,已经认证的发票又红冲了从新开具金额一样,我月初申报增值税申报表时候进项税额转出有数据了。就是我增值税账务处理的时候,我借销项税额,10万,我贷方进项税额11万,差异一万就是进项税额转出的那个金额,所以我借方还要写什么科目

2026-02-04 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-04 13:48

你好,红冲的发票你怎么做的?正常的是,借,应付账款,贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项转出

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快账用户5527 追问 2026-02-04 13:49

发票金额红冲又开具一模一样的金额了。所以这个数据不变。

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齐红老师 解答 2026-02-04 13:49

然后再做一个借,库存商品应交税费,应交增值税进项,贷,应付账款, 而不是你的进项和进项转出相抵扣

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齐红老师 解答 2026-02-04 13:50

就是红字发票做一次,蓝字发票做一次就是做两次的意思

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快账用户5527 追问 2026-02-04 13:51

这个做了 但是现在就是 我 结转增值税的时候有差异。但是我又不用交税,我留底也没有那么多。

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齐红老师 解答 2026-02-04 13:52

你先别管结转的时候你就去看做完了这一个你的进项和副表二里面的镜像是不是一样,然后进项转出和进项转出账上的是不是一样?

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2026-02-04
同学你好 原分录负数红冲就可以
2022-05-05
同学你好 这个就是原分录负数红冲
2022-05-05
您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
2021-03-19
您好,没事的,同事不是把上个月凭证冲红了么,增值税申报看应交增值税和科目余额表二级科目应交税金-应交增值税对上就可以的
2023-05-31
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