你好不可以,没有这样子的愤怒。
老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗? 借:应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷:应交税费-未交增值税
老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
预缴增值税的会计分录可以做成这样吗? 借:应交增值税-未交增值税 贷应交增值税-预缴增值税 借:应交增值税-预缴增值税 贷银行存款 借:应交税费-城建税 贷银行存款,后面冲销的时候借 应交增值税-销項税额 贷应交增值税-进项税额 /应交增值税-未交增值税,借税金及附加-城建税 贷应交税费-城建税,这样在未交增值税和应交税费-城建税这两个科目也可以看到还剩余多少预缴税款
老师,计提增值税:借税金及附加 贷应交税费-应交增值税-未交增值税 这样可以吗?
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
老师,24年有暂估没有冲,汇算清缴的时候调在其他里,那我帐套里面是不是要冲回来,25年重新暂估一笔啊,发票一直没拿来
股东将出资金额转入公户,财务做账实收资本,算时间完成了吗
老师,请问城市配套设施费是计入什么科目
我公司是销售方,5月份给别的公司开的专票,现在别的公司退货,我公司填写了红字信息确认单录入,显示别的公司是,已确认,未勾选,未认证。我现在没明白,对方公司,确认,勾选,认证,只要有一个是已,是不是收货方就得确认了,我才能进行下一步,红字信息确认单处理,才能开红字发票。麻烦老师帮忙看仔细点儿,再回答。谢谢!
您好老师,我们是外贸企业,出口不退税的报关单需要做退税申报吗
老师,食品制作业,收到买家给我们开的一张普票,说是食品缺货补偿,冲应收账款,那我这笔分录应该怎么做
求承兑汇票的分录,请写出。
老师什么叫账页,谢谢
补税收滞纳金,用的会计科目是以前年度损益调整,那么在所得税会算的时候应该怎么填呢?
那应该是什么样子的呢
你好一般纳税人是吗?
是的老师
你好 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
那如果缴纳城市维护建设税和地方教育费附加呢,需要计提吗?直接缴纳可以吗?
您好,这个是借税金及附加贷,应交税费,应交城建税。
税金及附加下面还可以增加二级科目吧?比如教育费附加
你好,这个自己定就好了
好的老师
你好,欢迎下次再来探讨。