同学你好 这个没关系的
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,你好,公司主要经营汽车销售,但是我们需要开13个点的服务费专票出去,Uk能不能开出来,我看赋码哪里,服务全都是0.3.6,没有13
公司经营范围有汽车服务,批发兼零售:汽车用品、汽车配件、汽车装潢器材等,我们就是外包做汽车4S店洗车和美容的,我们进货车衣13个点,开贴膜6个点的服务费发票可以吗
老师,就是我们做汽车洗车美容的,进的耗材基本上都是13个点的耗材发票,但是我们主要是以提供服务为主,开出去的大部分是6个点服务费发票,这个有关系吗
就是我们是给4S店做洗车和美容的,然后也销货,现在就是库存这块好乱,我们是以服务为主,销货这块进项有的供应商不开票,就有库存对不上的情况,然后有的这个月发票开出去了,但是货还没有进
出口转内销操作 发票可以直接来给他们国内的公司嘛 还是要报关单上的买方
老师好,请问在我们单位挂靠社保的人,这个钱怎么给公司好?
老师好,我们印花税要求更改,如果我之前按500万申报的,这次更改为按800万申报,那我之前交的税费是这次更改完自动抵减我之前交过的吗?再补一个差额吗
老师,房地产的安置回迁什么意思
视同销售的,增值税可以抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,我们有一笔大额的进账,打算计入无票收入,这个都需要缴纳哪些税呢?
5月末收购一家新公司,用做建账套的期初余额用继承他财务报表的利润表上的数据吗
老师麻烦问一下开的收据写了有限公司或盖了个体户章的汇算清缴时需要调增吗
我电子税务局风险预警了,说我22年个税申报工资为791万元,但是我在个税系统查了我实际申报是950万,在个税申报系统怎么导出带电子税务局章子的汇总表啊
问一下这个没有超过30万吧
还有就是我们服务为主,进项很少的,然后耗材都是找公司代开的,这个有关系吗
同学你好 这个没事的
然后成本怎么算啊
看对应的业务成本是 多少
这个一般成本结转多少比较合适没有风险,其实都不是真实的,
那你这个就毛利率10%左右就可以
关键算毛利率也要知道成本吧!成本按多少
成本大约70%左右就可以
销售收入的70%是吧
嗯 是这样算比例的 一般是这样