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老师,前几个月收到的进项发票,未做账,这个月做认证抵扣,怎么入账做分录

2023-12-15 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 13:58

要做账吗 是什么内容的发票呢 费用还是啥

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快账用户7209 追问 2023-12-15 13:59

不是,是我们主营的产品

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齐红老师 解答 2023-12-15 14:06

那你姐库存商品 借进项 贷应付账款 这样

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快账用户7209 追问 2023-12-15 14:13

不管发票日期是前几个月的,做分录就做这个月的,是吧

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齐红老师 解答 2023-12-15 14:13

对的 做在这个月就可以

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快账用户7209 追问 2023-12-15 14:19

嗯嗯谢谢,我都做在6月1-5号了,有十几张

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齐红老师 解答 2023-12-15 14:22

嗯 这样就可以了哦

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相关问题讨论
要做账吗 是什么内容的发票呢 费用还是啥
2023-12-15
您好,没有入账就不要认证嘛,这样增值税申报表和账套的要核对不了 抵了就要入账 ,把税金入了 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 下月来发票把上面分录红冲,再按发票入账 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款
2023-10-28
关键是你上个月取得发票的时候,做了账没有
2023-06-02
你好,当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目 下次抵扣了,分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2021-12-15
你好;     借进项税贷应交税费- 待认证进项税   
2022-02-16
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