同学您好,这就是红冲成功了

我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
咨询一下,我们的开票软件,其他的都能正常工作 ,遇到的问题是2号冲红时 说 调用红字发票信息表查验接口链接超时,想着系统延时,就4号再次发起了冲红操作,结果变成了 信息表描述 红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额) 这不就是重复开具了吗? 结果点击下载 获取税局端 数据, 还没有这张发票的冲红信息,金额也是核对过的
蓝字发票信息开具有误,发票没有交付给对方,我直接做了红冲,红字发票页面统计显示本月回退发票额度下面出现了刚刚开的蓝字金额负数,请问这种状态是不是红冲成功了?还需要别的操作吗?红字发票记录下面显示已开具的这条蓝字信息
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
我重新开了一张正确信息的蓝字发票,可用额度我算了一下是对的,只减少了一张蓝字发票的金额,但是蓝字发票开具金额显示的是冲红的那张发票金额和刚刚开的一张蓝字发票金额,请问是对的吗?我担心红字冲红差了步骤才导致这样的,第一次红冲总担心出错
同学您好,没错的,您的步骤是对的,
蓝字发票开具页面下的蓝字发票开具金额怎么没有减去那笔红冲的金额呢?因为这个担心没有红冲对
同学您好,您的步骤没有问题,您的蓝字发票就是所有开出来的