你好,可以做退换货处理。冲销一台,再补进一台。

我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本
张老师,我能不能咨询您一个问题:我们公司是化妆品制造工厂,签订的销售合同除了有产品之外,同时还会收一两项备案费或功效检测费。(备案费:我们帮客户备案,收回备案人工费。检测费:我们是委托第三方检测机构,然后我们再收回客户检测费) 就是现在出现一个问题:我们合同有检测费,但我们没有检测资质,开不了检测费。难道是把检测品摊进单价里吗?摊进去了,又跟合同不一致 ,怎么办?备案费雷同
我司销售aA公司产品100万,后面A公司对我司产品进行检测,检测后也合格,但是对方还是要求我司补发一台新的产品过去,然后把检测的那台产品退回我司,请问这个会计分录怎么做
老师,您好,我们是一家检验检测公司,有检测设备一台,价值2.2万,2023年6月购进的时候参照我们老会计的做法直接走了管理费用,没有计入固定资产。我们公司只有这一台设备。在我们学堂听课后学习到这样做不对,我想调整一下,请问我从记账方面怎么调整,所得税汇算清缴我还没有申报,不想享受固定资产一次性扣除的政策,请问老师,我们怎么调整,谢谢老师
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
如果产品型号和产品售价没有差异,其实也可以不用做分录的。
请问你看到我发的分录吗
是这样做会计分录吗
刚看到你做的分录,做的是对的。
现在退回公司的那台,要报废是怎么处理呢
借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 贷:库存商品 如有收入时 借:营业外收入 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:营业外支出 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益
如有不产生收益,直接借:待处理财产损益-待处理流动资产损益,贷:库存商品,就可以,是吗
可以,等领导审批后, 借:管理费用--产品损失 贷:待处理财产损益
好的,谢谢,我先消化消化
不客气,不明白的再问,很高兴能帮助到你,记得给个五星好评!