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银行结算手续费之前支出时,是借财务费用,贷银行存款,现在发票回来了是专票,在这个月抵扣,想问下,抵扣这个月要怎么做账,对应回来的发票应该放在那个凭证里,是支出时的凭证,还是现在抵扣的分录的凭证里

2023-12-16 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-16 09:45

借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费  负数  都放这个凭证

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快账用户4225 追问 2023-12-16 09:46

好的好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-16 09:47

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费  负数  都放这个凭证
2023-12-16
你专票可以认证,认证抵扣了,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:财务费用  负数
2022-08-05
借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
放到当月的凭证后面,你需要红冲之前的再做发票的。只需要发票就行,不需要之前的支付证明。
2024-12-24
你好,借其他应付款,借财务费用负数 借财务费用,贷其他应付款。红冲之前的在做发票的。
2023-10-16
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