月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

老师,你好,我公司是一般纳税人,这个月进项票税额大于销项税额,进项税额留了一部分到下个月,做账的时候只有一张票,这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证,谢谢
公司是一般纳税人,这个月销项小于了进项。应该怎么报税。这个月如果把进项发票全部认证了就是负的税额,这个负的税额可以下月结转使用吗?
老师新公司,目前这几个月都没有销售,那个进项发票已入账进待认证进项税额了,当月要不要认证?还是等什么时候有销售了再认证?
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
公司这个月销项税额只有1000,但是进项税额都是大于1000的,等于多认证了发票,这个差额应该记什么科目?怎么写分录?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?