您好, 这个确认无票收入就可以了

老师 请问应收账款期末余额在贷方 确定对方不用在开票了 都是剩一下0.01这种的差额 请问做清理该怎么做呢
应收账款余额在贷方 是不是有预收账款 做账的时候需要 借 银存 贷 预收 对吗 这样
老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
应收账款余额在贷方要怎么调账,原本应收账款科目应该是0,之前会计做账时候没做对,挂了10万的账在应收账款贷方
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
大陆公司A公司为香港B公司服务,A公司招聘员工为B公司提供代运营,双方签署了代收代付协议,在账务处理的时候,A公司的人员工资社保公积金未做费用,只做了其他应收款-B公司,收取B公司这部分费用的2%作为收入;B公司做了工资社保公积金费用,请问这样税务上是否合规
老师,您好。如果公司收到的增值税专用发票没有勾选认证,直接当普通发票用可以么?会有什么后果么?
残保金计算,连续12个月发工资,才算在职员工,是哪个政策?
老师,公司收到八万多的就业见习补贴计入什么科目?
请问老师,这个开什么项目的发票?
釆购的一些单价小于500元的备品备件消耗品,釆购做了入库单,请问财务可以直接走费用吗?还是必须先过周转材料科目?
公司车辆报废取得收入是否需要开票缴纳增值税,一般纳税人按照3%减按2%,还是13%
老师,我们企业最近几个月都没有业务了,没开收入发票账上的固定资产是不是还得按月计提折旧?还有我们企业2026年1月可能要注销了,那账上没有折旧完的固定资产,能在注销前一次性折旧完了吗?
如果对方公发票2026年1月份开具,属于2025年的费用,我们汇算清缴做2025年的成本可以么?账务怎么处理?
总分公司建筑业一般纳税人,总公司作为被挂靠方,总公司开发票给业主,挂靠方开发票给给分公司,分公司再开发票给总公司?同是针对总包跟业主的这项业务,分公司的开票行为算不如算虚开?增值税会不会是重复缴了?这个三方循环的方式是不是会导致挂靠方缴纳印花税0.0003×3=0.0009