同学,你好 你是小规模,季度开具50万,按照增值税1%缴纳 个税是按照经营所得来缴纳的

个体工商户双定户,定的是每月不超过14.6万。 去年开了三个月票,每月14.6万,一共计43.8万。 如果43.8万x12.5%(减按12.5%)x20%=10950元 实际税局扣款1095元,怎么回事,是不是开票金额不算应纳税所得额,还要按10%这个应税所得率计算应纳税所得额。 下边是真正问题:本月我需要开票100万要交多少税,开票180万要交多少税?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
2月份给对方开具了一张电子普票,3万多的,我们是小规模个体工商户,一个季度不能开超30万,刚检查开超了一万多,对方收到发票已经入账,还有什么比较好的方法解决吗?我们是核定征收的,是不是还需要缴纳个人所得税—经营所得?
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
老师,个体经验所得税是按年征收吗?我有一家个体的从8月份开票到现在开了10万左右的普票,还有7万左右的票这个月能开出来吗?还是等1月在开,这样是不是可以少算销售额,我们是做电商零食的,个人所得税是按一年一年的算吗?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
同学,你好 税率表可以参考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/067/067-3-1.html
同学,你好 经营所得个税是按照年度计算的,9月份开始开票的,我已经开了19万的票了,这个月底还得开50万的票,那就按照69万算
个体户工商户,那就是开的不管开的普票还是专票,增值税都是按1%计算,那附加税呢,个人经营所得,意思是按开出发票金额来计算,那成本和费用呢,我总共收入进来69万元,给对方也开出69万的发票,就是按69万计算经营所得吗?还是有点糊涂
我把收的货卖给对方,打进来69万,我要给他开69万票,那经营所得按69万算吗
老师人呢
同学,你好 附加税是12%
同学,你好 如果开出去69万,也收到对方的69万发票,那你经营所得是69-69=0
小规模建筑劳务公司,公户转账支付给个人(自然人或法人)10万,怎么收回发票合理?支付给法人呢老师?但不是公户
备注货款,个人怎么代开发票老师?
小规模建筑劳务公司,公户转账支付给个人(自然人或法人)10万,怎么收回发票合理?支付给法人呢老师?但不是公户 对于你们来说,你支付私户,那就让这个个人代开发票进来
备注货款,个人怎么代开发票老师? 去税务局代开发票,具体开货物名字
需要哪些真实资料开票?
同学你好 凭借合同开票就行了
老师,差额征收的问题,是不按开始增值税算,把所有费用都减去,然后收百分之五的增值税?
同学,你好 差额征收的问题,你是问征税怎么征收吗? 差额征收是以取得的全部价款和价外费用,减去规定的扣除额,如代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利、社会保险及住房公积金等,按照计算余额为销售额征税的方法。