您好,作为一个整体而言不需要增加费用,所以减少管理费用 使用期满,资产在账上没有了,不用抵了
老师,未实现内部销售损益抵消时,固定资产是借:未分配利润-年初,贷:固定资产-原价,存货的为什么是借:未分配利润-年初,贷:营业成本?为什么不是贷:存货?
老师好,本题分录不应该是借:年初未分配利润1800 贷年初未分配利润1800 借:年初未分配利润200 贷:营业成本200吗,为什么会涉及存货呢
借 未分配利润 贷应付股利,为什么借方是未分配利润而不是本年利润?
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,事务所说调整开发成本,调整至年初未分配利润。借固定资产累计折旧-房屋建筑,借年初未分配利润,贷固定资产-房屋建筑物。不是很明白这个分录
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
老师好,咱们网校的那个网址是多少?谢谢!