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老师我们公司有罚款800 然后司机承担了400 公司承担了400 但是直接给司机报销了400 在工资里面扣了司机800 我要怎么做账呢 有点乱了

2023-12-17 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-17 14:35

你好同学 员工拿罚款单来时, 借:营业外支出400 其他应收款400 贷:银行存款800

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快账用户4353 追问 2023-12-17 14:50

但是老师直接扣司机800 怎么做账呀

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:11

不应该扣员工800,员工只承担400 借:应付职工薪酬400 贷:银行存款400

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:11

不应该扣员工800,员工只承担400 借:应付职工薪酬400 贷:其他应收款400

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快账用户4353 追问 2023-12-17 15:13

老师就是公司承担400我们先给员工了,然后扣了她800,这样还是相当于扣了他400,但是我们怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:19

你好同学,公司只能扣员工400,因为公司的部分你给员工后,他自己没有拿到还是替我们交了。

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:20

你把整个业务,单据一个一个整理一下就知道了

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快账用户4353 追问 2023-12-17 15:22

老师公司按照实际罚款800元扣了员工的 然后给员工报了400 直接给他的现金 但是这笔罚款 还得我们公司自己交 他得到了400 也不用他交 只是工资扣了800

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快账用户4353 追问 2023-12-17 15:25

老师就是属于他也没交 就先给他报了400 然后扣他800

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:33

你好同学 员工拿罚款单来时, 借:其他应收款400 贷:库存现金400 借:应付职工薪酬 800 贷:其他应收款400 营业外收入400

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快账用户4353 追问 2023-12-17 15:34

对老师 就是有个400差额 我不知道往哪里放 你的意识是放到营业外收入是吗 老师

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:35

你好同学 员工拿罚款单来时, 借:其他应收款400 贷:库存现金400 借:应付职工薪酬 800 贷:其他应收款400 其他应付款400

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:36

公司交时 借:其他应付款400 营业外支出400 贷:银行存款800

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快账用户4353 追问 2023-12-17 15:46

十分感谢老师 感谢感谢 牛牛牛

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齐红老师 解答 2023-12-17 15:57

客气了,祝工作顺利!

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你好同学 员工拿罚款单来时, 借:营业外支出400 其他应收款400 贷:银行存款800
2023-12-17
同学你好,如果是员工承担,那么付款计入其他应收款 450 银行存款 450 未来发工资的时候扣除 给员工报销了,就入管理费用科目。
2024-01-05
你好,当时做了费用吗?1500
2026-01-14
借长期借款-本金 财务费用-利息 贷银行存款
2024-09-29
你好,是你们先替他交了这个钱吗? 借其他应收款,贷银行存款 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款
2024-02-02
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