你好同学 员工拿罚款单来时, 借:营业外支出400 其他应收款400 贷:银行存款800

老师,总公司安全部来我们子公司生产现场检查,有两处不合格,罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担,一人400元,他们俩去银行现金存款,存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了,现在我要往总公司账户里交钱,我要把营业外收入改成其他应付款,交完钱后,再把其他应付冲到。并且是跨越的账,请问这个调账说明怎么写?
您好,老师,我们公司买社保时系统那单位承担的比如是800元,个人承担的是400元,但是公司算工资扣社保是扣员工600元,相当于是公司、员工大家各承担一半,这种情况的是怎么填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的五、各类基本社会保障性缴款的账载金额、实际发生额、税收金额呢
老师我们公司有罚款800 然后司机承担了400 公司承担了400 但是直接给司机报销了400 在工资里面扣了司机800 我要怎么做账呢 有点乱了
老师我们公司车辆违章 450 员工承担 然后当时司机开资扣员工了 后来其他员工又替交的违章450 直接给员工又报销的 都需要怎么做账老师
老师公司司机有违章的时候我直接在工资表里面扣了 我要怎么做分录
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
但是老师直接扣司机800 怎么做账呀
不应该扣员工800,员工只承担400 借:应付职工薪酬400 贷:银行存款400
不应该扣员工800,员工只承担400 借:应付职工薪酬400 贷:其他应收款400
老师就是公司承担400我们先给员工了,然后扣了她800,这样还是相当于扣了他400,但是我们怎么做账呢?
你好同学,公司只能扣员工400,因为公司的部分你给员工后,他自己没有拿到还是替我们交了。
你把整个业务,单据一个一个整理一下就知道了
老师公司按照实际罚款800元扣了员工的 然后给员工报了400 直接给他的现金 但是这笔罚款 还得我们公司自己交 他得到了400 也不用他交 只是工资扣了800
老师就是属于他也没交 就先给他报了400 然后扣他800
你好同学 员工拿罚款单来时, 借:其他应收款400 贷:库存现金400 借:应付职工薪酬 800 贷:其他应收款400 营业外收入400
对老师 就是有个400差额 我不知道往哪里放 你的意识是放到营业外收入是吗 老师
你好同学 员工拿罚款单来时, 借:其他应收款400 贷:库存现金400 借:应付职工薪酬 800 贷:其他应收款400 其他应付款400
公司交时 借:其他应付款400 营业外支出400 贷:银行存款800
十分感谢老师 感谢感谢 牛牛牛
客气了,祝工作顺利!