同学你好,我来为你解答,请稍等

3、居民张三2019年共取得如下收入:(20分)(1)每月取得工资、薪金收入20000元。每月专项扣除金额为4000元,张三为独生子女,父母均已年过60周2000,张三在北京没有住房,每个月租房租金为7500元;(2)2019年,张三身体欠佳,支出大病医疗费用(医保目录范围内自付部分)7.5万元;(3)6月从白云公司发取得培训收入3000元。(4)8月在某出版社出版了《法式服务设计技巧》一书,获得稿酬100000元。10月将其拥有的一项服装面料的专利技术提供给爱美公司使用,收取使用费50000元。要求:1)计算张三2019年预扣预缴的税额。2)计算张三在年终汇算清缴时应退(补)税额多少?
居民张三2019年共取得如下收入(1)每月取得工资、薪金收入20000元。每月专项扣除金额为4000元,张三为独生子女,父母均已年过60周岁,张三在北京没有住房,每个月租房租金为7500元;(2)2019年,张三身体欠佳,支出大病医疗费用(医保目录范围内自付部分)7.5万元;(3)6月从白云公司发取得培训收入3000元。(4)8月在某出版社出版了《法式服务设计技巧》一书,获得稿酬100000元。(5)10月将其拥有的一项服装面料的专利技术提供给爱美公司使用,收取使用费50000元。要求:1)计算张三2019年预扣预缴的税额。2)计算张三在年终汇算清缴时应退(补)税额多少?
张某任职于国内某软件公司,张某为独生子女,父亲62周岁。2022年取得的收入如下:(1)每月工资、薪金收入18000元,托儿补助费500元,加班补贴200元。全年三险一金为34000元。(2)在某大学授课,取得讲学收入35000元。(3)取得省级人民政府颁发的文化奖金13000元。(4)取得特许权的经济赔偿收入2000元。(5)按市场价格出租住房,当月取得不含税租金收入15000元,当月出租住房过程中缴纳的可以税前扣除的税费合计为600元,由张某负担的修缮费用900元,均取得合法票据。要求:计算张某2022年应交个人所得税
地处广州市的某公司员工张军,2019年从所任职的公司取得工资薪金收入200000元。在外从事培训讲座,取得收入40000元,在报刊发表文章取得稿酬收入20000元,出售专利技术取得收入30000元。全年扣除“三险一金”18000元。读中学、大学的儿女2人;本人自学本科在读。按揭购买首套房,每月还贷4000元。由于房屋还没有交房,租房支出每月2000元,选择租房支出扣除。当年大病医药费扣除医保报销后自负115000元。父母已超过60岁,张军兄妹两人平均分摊扣除。请计算张军2019年应缴纳的个人所得税税额。
地处广州市的某公司员工张军,2019年从所任职的公司取得工资薪金收入200000元。在外从事培训讲座,取得收入40000元,在报刊发表文章取得稿酬收入20000元,出售专利技术取得收入30000元。全年扣除“三险一金”18000元。读中学、大学的儿女2人;本人自学本科在读。按揭购买首套房,每月还贷4000元。由于房屋还没有交房,租房支出每月2000元,选择租房支出扣除。当年大病医药费扣除医保报销后自负115000元。父母已超过60岁,张军兄妹两人平均分摊扣除。请计算张军2019年应缴纳的个人所得税税额。
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
同学你好,答案如图,祝你学习愉快!
8000是什么呢
是不是少了一个6万
同学你好,是少了60000,不好意思,80000是大病医疗。