综合所得应纳税所得额=(200000+40000*0.8+20000*0.56)-60000-18000-24000-4800-24000-65000-12000=35400 应交税额35400*10%-2520=1020
在上海某高校工作的张教授,在老家有房亦有房贷但非首套住房贷款,在上海租房每月支付租金5000元(承租人为张教授),与妻子共同育有一子一女,均正上小学,张教授为独子,其父母已年过60。由于其妻为全职太太,两人约定子女教育由张教授扣除张教授某年取得以下各项收入: (1)每月取得工资薪金18000元,缴纳三险一金3900元,12月取得年终奖 20000元。 (2)5月份为某企业开展培训取得报酬5000元,8月为某公司设计图纸取得报酬10000元 (3)10月转让个人专利使用权取得特许权使用费所得50000元 (4)12月取得稿酬所得15000元 2、专项扣除额是多少?专项附加扣除额是多少?
张某任职于国内某软件公司,张某为独生子女,父亲62周岁。2022年取得的收入如下:(1)每月工资、薪金收入18000元,托儿补助费500元,加班补贴200元。全年三险一金为34000元。(2)在某大学授课,取得讲学收入35000元。(3)取得省级人民政府颁发的文化奖金13000元。(4)取得特许权的经济赔偿收入2000元。(5)按市场价格出租住房,当月取得不含税租金收入15000元,当月出租住房过程中缴纳的可以税前扣除的税费合计为600元,由张某负担的修缮费用900元,均取得合法票据。要求:计算张某2022年应交个人所得税
地处广州市的某公司员工张军,2019年从所任职的公司取得工资薪金收入200000元。在外从事培训讲座,取得收入40000元,在报刊发表文章取得稿酬收入20000元,出售专利技术取得收入30000元。全年扣除“三险一金”18000元。读中学、大学的儿女2人;本人自学本科在读。按揭购买首套房,每月还贷4000元。由于房屋还没有交房,租房支出每月2000元,选择租房支出扣除。当年大病医药费扣除医保报销后自负115000元。父母已超过60岁,张军兄妹两人平均分摊扣除。请计算张军2019年应缴纳的个人所得税税额。
地处广州市的某公司员工张军,2019年从所任职的公司取得工资薪金收入200000元。在外从事培训讲座,取得收入40000元,在报刊发表文章取得稿酬收入20000元,出售专利技术取得收入30000元。全年扣除“三险一金”18000元。读中学、大学的儿女2人;本人自学本科在读。按揭购买首套房,每月还贷4000元。由于房屋还没有交房,租房支出每月2000元,选择租房支出扣除。当年大病医药费扣除医保报销后自负115000元。父母已超过60岁,张军兄妹两人平均分摊扣除。请计算张军2019年应缴纳的个人所得税税额。
地处广州市的某公司员工张军,2019年从所任职的公司取得工资薪金收入200000元。在外从事培训讲座,取得收入40000元,在报刊发表文章取得稿酬收入20000元,出售专利技术取得收入30000元。全年扣除“三险一金”18000元。读中学、大学的儿女2人;本人自学本科在读。按揭购买首套房,每月还贷4000元。由于房屋还没有交房,租房支出每月2000元,选择租房支出扣除。当年大病医药费扣除医保报销后自负115000元。父母已超过60岁,张军兄妹两人平均分摊扣除。请计算张军2019年应缴纳的个人所得税税额。 本人本科在读要按继续教育每个月400扣除吗 大病医疗怎么算
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