你好,借银行存款,贷其他应付款,这个是收到的钱。就是不属于你的收入。
那个银行承兑扣款, 借:其他应付款 贷:其他货币资金 借:其他应付款 贷:银行存款 这个怎么理解
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
然后支付给对方,你得扣除了这个个税之后支付给对方,借其他应付款,贷银行存款,应交税费个税。
老师我们对外投资100万收到200万回来不是利息收入实际上是100万吗?不能拿本金也来缴纳个人吧 老师你帮我看下金额代入分录我看下?
那你对外撤资了吗?
老师没有呢,余额还有100万
那你就借银行存款贷其他应付款200万。
以200万来交税吗
对的,是的,是这么做的。
借银行 贷其他应付款, 借其他应付款 贷应交税费、个税, 银行存款 借应交税费、个税,贷银行存款,老师我们对外投资100万回来200万 怎么代入金额 支付支行借其他应付款100 银行存款100 那您说的那笔分录金额分别多少吗
借银行存款,贷其他应付款200 借其他应付款200 交个税200乘以20%=40 银行存款160。
借银行房款,贷其他应付款100,借其他应付款100, 贷应交税费个税100乘以20% 银行存款100-20
老师,你怎么发两次分录,金额都不一样
你不是说一个二百一个100吗。
老师,什么一个100一个两百,我们对外投资100万,收回来200万,怎么做账务处理?把所有账务处理从新发我下,带入金额?
对外投资金额怎么做,回来金额怎么做,交税金额怎么做账务处理,带入金额哦
老师我们对外投资100万回来200万 怎么代入金额 支付支行借其他应付款100 银行存款100 你这个是啥意思
就问了两种情况,一种是二百一种是100的。
老师我们对外投资100万回来200万 怎么代入金额 这是,支付对外投资的会计分录借其他应付款100 银行存款100。老师你别管这个了,你从新发我对外投资分录 收到的投资分红,分红后缴纳的个税分录吧?
借银行存款,贷其他应付款200 借其他应付款200 交个税200乘以20%=40 银行存款160
老师,对外投资支付的时候呢?
借长期股权投资,贷银行 占比在20%以上的。
老师,你不是说对外投资挂其他应付账款吗?怎么又挂长期股权投资?还是说对外投资做借长期股权投资,贷银行存款,收到投资利息的时候借银行存款贷其他应付款,?老师还是从头到尾写出来吧,对外投资分录,收到投资收益分录,写出来我看明白些,带入金额
你好,我什么时候给你回复的?