你好,把第一个这个其他应付款改成其他业务收入或者其他收益, 第二个这个其他应付款改成应付职工薪酬,这个需要做工资。

公司个人所得税退付手续费,会计分录怎么做,之前预缴做的是应交税费,现在退回支付员工,借其他应付款,贷银行存款吗
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
老师,退的个税手续费是A银行,从B银行发给财务人员,这样可以直接做分录吗 调整2023.2.17 66#凭证退个税手续费 银行存款-东台农村商业银行 调整2023.2.17 66#凭证退个税手续费 应交税费-应交增值税-销项税额 营业外收入-政府补助 105507 退个税手续费 银行存款-东台农村商业银行 111837 退个税手续费 应交税费-应交增值税-销项税额 6330 退个税手续费 其他应付款-1055.07 发放个税手续费给财务人员 4月 其他应付款-1055.07 发放个税手续费给财务人员 4月 银行存款-常熟农村商业银行 1055.07
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
第二个她个税没有申报这笔工资
2月的时候不知道要退给财务人员,做的营业外收入,3月份发给财务人员
需要申报的,但是不需要交个税,填写免税收入。
我们这边已经打过电话了不需要申报
确定好了就行 我们需要申报