则甲公司20x1年12月18日应确认收入的金额为30000

3.某月18日,甲公司销售A商品100件,价款为10000元,增值税销项税额为1300元,总成本为7000元;甲公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。甲公司在销售A商品的同时,收购旧D商品20件,共支付价款800元,为其公允价值,直接抵扣D商品的收购价款,实际收到价款10500元。收购的旧D商品作为原材料验收入库。要求做出相应的会计分录。
甲公司是增值税一般纳税人。20x1年12月18日,甲公司销售Y商品50件,价款为30000元、增值税3900元,总成本为21000元;甲公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。甲公司在销售Y商品的同时,向客户收购旧商品50件,共支付价款1500元(为其公允价值),直接抵扣Y商品的销售价款,实际收到价款32400元。收购的旧商品作为原材料验收入库。则甲公司20x1年12月18日应确认收入的金额为()元。
.甲公司是增值税一般纳税人。20x1年12月18日,甲公司销售Y商品50件价款为30000元、增值税3900元,总成本为21000元;甲公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。甲公司在销售Y商品的同时,向客户收购旧商品50件,共支付价款1500元(旧商品的公允价值为1000元),直接抵扣Y商品的销售价款,实际收到价款32400元。收购的旧商品作为原材料验收入库。则甲公司20x1年12月18日应确认收入的金额为()元。
甲公司是增值税一般纳税人。20x1年12月18日◇甲公司销售Y商品50件◇价款为30000元、增值税3900元,总成本为21000元;甲公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。甲公司在销售Y商品的同时,向客户收购旧商品50件,共支付价款1500元(旧商品的公允价值无法合理确定),直接抵扣Y商品的销售价款,实际收到价款32400元。收购的旧商品作为原材料验收入库。则甲公司20x1年12月18日应确认收入的金额为()元。
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
外贸企业报关单上的境外收货人可以和外汇的付款方不一致吗?有什么风险吗?影响退税吗?