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老师,您好!我们库存商品有10万,在销售的时候只有6万多,剩下的都赠送了,这种发票怎么开?然后账务怎么处理呢?

2023-12-18 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 14:14

借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税

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快账用户6713 追问 2023-12-18 14:15

那发票上赠送的这一部分怎么开票?

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齐红老师 解答 2023-12-18 14:21

赠送部分金额可以开0的。

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借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税
2023-12-18
同学你好 你是生产了没有卖完?库存很多?
2024-06-25
你好 这个应该是历史原因,那么建议你调整到未分配利润科目里面 借:未分配利润 贷:其他应收款 库存商品
2023-03-15
借销售费用贷库存商品
2022-06-30
你好,你可以先根据发票先入账,然后呢,付款的那一部分,你可以借应付账款贷银行存款,然后如果说恩库存商品和软件上对不起来的话,你可以先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。
2022-08-11
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