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老师,收到水电费的发票,发票入账,为啥每月要计提水电费、工资了?

2023-12-18 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 14:52

发票若是当月收到,不用计提

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齐红老师 解答 2023-12-18 14:52

发票若是当月收到,不用计提

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快账用户9466 追问 2023-12-18 14:53

月底做账计提,每月月初收到上月票,这种属于什么?

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快账用户9466 追问 2023-12-18 14:54

老师,这个计提和结转是什么意义?这个账怎么就是一个完整的闭环,您帮我梳理一下

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齐红老师 解答 2023-12-18 14:56

按权责发生制的原则处理的

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快账用户9466 追问 2023-12-18 14:57

结转也是因为权责发生制的原则处理的?比如,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-福利、医药费、食堂费用

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齐红老师 解答 2023-12-18 15:08

是,结转也是因为权责发生制的原则处理

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快账用户9466 追问 2023-12-18 15:25

结转制造费用呢?借:生产成本-基本生产成本 贷:制造费用-物料消耗、修理、折旧、水电

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:08

可以的,可以这样结转。完工后,从生产成本转库存商品

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发票若是当月收到,不用计提
2023-12-18
是的,对的,这个需要做到当月
2024-01-09
挂扣除的其他应付款-代收代付水电费科目,附在支付水电费的凭证后边
2024-05-17
您好!这种情况需要计提水电费。
2022-04-20
同学你好 1.对于当月的水电费,应当在次月进行报销,并按照权责发生制的原则在次月将费用计提至相应的管理费用科目。例如,11月的水电费应当在12月报销,并计提至12月的管理费用中。同理,12月的水电费应当在1月报销,并计提至1月的管理费用中。这样可以确保费用记录的及时性和准确性。 2.如果在次月忘记计提水电费,而将费用直接记入当月的管理费用中,虽然从操作上来说是可行的,但可能会影响财务报表的准确性和及时性。因为在实际操作中,很容易出现遗漏或错误,导致财务报表的不准确。因此,建议在每月末对未计提的水电费进行盘点和核对,并及时进行补提,以保持财务报表的准确性和及时性。 3.如果在核对账目时发现上月工资少提,应当在本月进行补提。具体操作上,可以在应付职工薪酬科目中进行补提,以调整上月工资的差额。这样可以确保应付职工薪酬科目的准确性,并避免因工资不准确而导致的其他相关费用的误差。
2024-01-12
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