借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借管理费用福利费, dai应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款
老师,我们是劳务派遣公司,为员工买了商业保险,工伤的时候保险公司会赔付,比如,工伤我们垫支500,报销时,保险公司有的时候会多赔付,有的时候一样,有的时候少赔付,怎么做账呢,我们垫支的时候和保险公司赔付打到公司账上后,分别做什么科目?
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
老师,公司给员工上的商业保险,我公司先把伤残钱转给员工了,还没收到保险公司的赔偿,应该怎么做分录呢?
老师:我们公司保安意外险赔付1500(公司买保险,赔付的钱到公户上了),实际治疗+慰问给了保安3500,赔付的钱怎么做会计分录,实际给保安钱的时候怎么做分录?
你好老师,我们单位给我们分包的公司人员都购买了保险,现在分包单位有个员工受伤了,请问保险赔付的钱打到我们公户上,我们怎么做账?这个钱再怎么转给对方员工呢
老师 这个保安是我们派出去的,能不能借:主营业务成本-保安福利 贷:银行存款
你好,必须通过应付职工薪酬来。你可以把我上面的管理费用福利费改成主营业务成本福利费。
我们是保安公司,和客户签合同,给客户派保安
借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借主营业务成本福利费, 贷应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款
老师:是不是保安员的各种福利都要 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-福利费 办公室员工的也是吗?
春节,中秋节福利这些
对的, 后勤人员的做管理费用、福利费也必须通过应付职工薪酬。