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老师,我们是劳务派遣公司,为员工买了商业保险,工伤的时候保险公司会赔付,比如,工伤我们垫支500,报销时,保险公司有的时候会多赔付,有的时候一样,有的时候少赔付,怎么做账呢,我们垫支的时候和保险公司赔付打到公司账上后,分别做什么科目?

2023-07-04 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 14:56

你好,多赔付的这一部分,你们待会儿自己留下吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:57

如果是的话,借银行存款,贷其他应收款、营业外收入。

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:57

少赔付的那一部分借主营业务成本 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷其他应收款。

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快账用户3758 追问 2023-07-04 14:58

是的,一般都是自己留下了,那支付的500做什么科目呢,少赔付的怎么做

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齐红老师 解答 2023-07-04 15:00

少赔付的,给你写了成本耕费。

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快账用户3758 追问 2023-07-04 16:45

老师,就是说我们垫付的时候,直接走其他应收是么,少赔付的,可以直接走管理费用福利费么

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齐红老师 解答 2023-07-04 16:46

对的,是的,是可以的。

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相关问题讨论
你好,多赔付的这一部分,你们待会儿自己留下吗?
2023-07-04
同学您好,垫付的时候,借其他应收款贷银行存款,收到赔偿的时候,借银行存款贷其他应收款,如果垫付的多,保险赔的少,那差额就记入营业外支出,借营业外支出贷其他应收款
2021-07-28
借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借管理费用福利费, dai应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款
2023-12-19
你好,同学,这部分钱是保险公司给财务,你们只是挂账,不需要发票的
2020-11-30
垫付医药费就做其他应收款,收到保险款冲销其他应收款
2021-03-26
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