你好,你们是代收代付的吗?如果是的话,借银行还款,贷其他应付款8万, 借其他应付款8万,管理费用2万,贷银行存款。
请问公司把厂房租给别的公司,我们收他们电费然后代交,但他们需要我们给他们开票说是要抵扣,但是变压器户名是我们公司的,所有其他公司只能开分割单,还有什么好办法吗?
老师 我们公司的电都是交给电力局的,但是有一个租了我们的房子,他的电走的我们的表,然后给我们交了电费,我们能开电费的发票吗 人家要发票呢
老师,厂里一个电表,有租一间给别人,交电费是我们公司统一交,发票也是开的我们公司名字,现在对方把电费钱转我们对公,怎么写分录呢,假如电费1800元,他承担1500我们300,开的电费发票1800,他对公转我们1500
您好请问我们公司有一块电表是我们公司的名字,但是别的在我们这租房的公司交电费,然后我们再交给他们一部分,他们去供电局,我们交给他们的怎么走账呢?比如他们交完费发票是十万,我们的实际费用只有两万,我怎么走账
请问老师我们和另外一个公司共用一块电表,我们每月给另外公司交电费他们去供电局交,但是发票是我们公司的名字,费用只有一部分是我们的我要怎么入账,我们是小规模
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值