你好!这个3000多,没有开你的抬头 你可以入账,但是没有发票,不能税前扣除

老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,我工厂的电费是另一家工厂代交的,开的发票也是开他们抬头的发票,我没有发票,我不能税前扣除,他那边电费又有多的发票,我们实际了电费,只是说供电局把我们这一部分的电费开票给帮我代交公司的户头里面了,有什么方法把属于我们工厂这部分的发票过户给我们吗?
老师,电费应该怎么分割,上一家公司还没走,我们就进来了,转了 4000 多给他们给我们交电费,发票开的是上一家公司的,实际他们收到票只有 3000 多,过户后实际没用完的钱过户到我们公司了
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?