你好对方给你提供的人工服务吗?
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
2乙方给公司开了22万的人工费普通发票,法人直接私户付的款,我看代理会计的分录是 借:其他应付款乙方22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款法人22万 这样做对不对,后面需要附什么原始凭证。
这个是建筑劳务还是什么?
对建筑服务的人工费
借工程施工劳务费贷其他应付款,个人 还钱给个人借其他应付款,个人贷银行
但是之前代理记账都是用库存现金做的分录。原始凭证就是一张现金收入凭证。这样做合法吗
你好,这个金额大吗?金额大的不合理呀。
每年得百万
这两年账务都是公户付款,前两年都是现金付。
不合理,不合理,上面回复了。