同学你好 这个可以的
老师,现在开的是数电票,发现4月份开的纸质专票有一张错误,现在能开数电票红冲吗?
老师,我们是成品油行业,现在开的是数电票,发现4月份开的纸质专票有一张错误,现在能开数电票红冲吗?
老师,我们是成品油行业,现在开的是数电票,发现4月份开的纸质专票有一张错误,现在能开数电票红冲吗?
老师,我们是成品油行业,现在开的是数电票,发现4月份开的纸质专票有一张错误,现在能开数电票红冲吗?
老师,现在发现4月份开具的纸质专票有误,能开数电票红冲吗?(税控盘还没注销)
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
就是税控盘还没注销,能开数电票红冲吗
对于成品**业,如果现在开的是数电票,并且发现4月份开的纸质专票有一张错误,那么可以开数电票进行红冲处理。 红冲处理是指对错误的发票进行冲销,重新开具正确的发票。在数电票情况下,可以通过系统进行红冲操作,将错误的发票冲销,然后再开具正确的数电票。 需要注意的是,如果错误的纸质专票已经认证,那么红冲处理需要按照相关规定进行操作,不能直接进行冲销。如果错误的发票没有认证,可以直接进行红冲处理。 对于成品油专用发票,如果发生销售折让等情况时,应该根据相关规定来开具红字成品油专用发票。因此,如果4月份的纸质专票存在错误或者需要进行红冲处理,可以按照相关规定开具相应的红字发票。 总之,对于错误的发票,应该及时进行红冲处理,并开具正确的发票,以保证企业的财务准确性和合规性
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢