同学您好,已经抵扣的进项票发现开错了,是可以重新开具的,不用担心,由购买方申请开具红字发票信息单,销售方再重新开具。

老师我方是购买方,8月份进项税已经抵扣,销售方在9月份发现开错了,现在需要从新开,在9月份取得销售方红字发票了,8月份开错的发票2.3联我已经做完凭证了,还需要寄给销售方吗
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱有什么影响?我就是购买方。购买方已经认证了税号错了有什么影响吗?不管他可以吗?钱也交过了。就税号错了有什么影响吗?我就是购买方,钱也交了。就是税号错了,如果不重开。会罚款吗?不想使用就把那张错误的发票不用管是吗?如果不重开。会有影响吗?购买方已经认证了,但是税号错了。也已经做了。如果不想要那张错误的发票,不管他可以吗?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱有什么影响?我就是购买方。购买方已经认证了税号错了有什么影响吗?不管他可以吗?钱也交过了。就税号错了有什么影响吗?我就是购买方,钱也交了。就是税号错了,如果不重开。会罚款吗?不想要了就把那张错误的发票不用管是吗?购买方已经做了,就是税号错了,会有影响吗?如果不重开。会有影响吗?
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老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
对当期的开票呢,就是这个月红冲上个月,对当期的税额有没有影响
对当期的税额没有影响。