你好,一般纳税人购进商品无偿增送给客户 借:销售费用,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
老师,外购的商品作为客情送给客户的账务处理怎么做?外购商品进项税额要转出吗?
老师,你好,我想问一下购进商品无偿赠送给客户债务怎么处理
制造企业,一般纳税人,偶尔会的把购进的原材料赠送给客户(客户没有购进我公司产品,我公司给他发产品样品,他要求给他1公斤的一种原材料赠送),怎么做账务处理?
小规模纳税人外购礼品送客户要视同销售吗?购进 赠送 账务处理 税务上怎么处理
老师,我们购进电车,作为礼品赠送给客户,这个账务应该怎么处理?
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
如果说一般纳税人给这客户赠送一些,同时这客户也从一般纳税人这儿买了一些,这种赠送加出售同时发生的,一般纳税人又该怎么处理
你好,购进商品无偿增送给客户,就是上面那样做分录啊(是有什么疑问吗)
正常出售也是销售挂销售费用吗
你好,正常销售是做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
如果客户要求开具增值税专票,我是不是应该把出售的这一部分和赠送的这一部分分开开
你好,可以分开分别开具
也可以合在一起开是吧
你好,是的,都是可以的(看个人操作习惯了)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利