你好,一般纳税人购进商品无偿增送给客户 借:销售费用,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)

老师,你好,我想问一下购进商品无偿赠送给客户债务怎么处理
制造企业,一般纳税人,偶尔会的把购进的原材料赠送给客户(客户没有购进我公司产品,我公司给他发产品样品,他要求给他1公斤的一种原材料赠送),怎么做账务处理?
小规模纳税人外购礼品送客户要视同销售吗?购进 赠送 账务处理 税务上怎么处理
老师,请问小规模纳税人,购进的商品送给客户,要做视同销售处理,请问视同销售账务怎么做?
老师,我们购进电车,作为礼品赠送给客户,这个账务应该怎么处理?
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
公司一员工,博生生在读,公司在深圳。 可以不缴纳社保,然后按工资薪金申报个税吗
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
如果说一般纳税人给这客户赠送一些,同时这客户也从一般纳税人这儿买了一些,这种赠送加出售同时发生的,一般纳税人又该怎么处理
你好,购进商品无偿增送给客户,就是上面那样做分录啊(是有什么疑问吗)
正常出售也是销售挂销售费用吗
你好,正常销售是做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
如果客户要求开具增值税专票,我是不是应该把出售的这一部分和赠送的这一部分分开开
你好,可以分开分别开具
也可以合在一起开是吧
你好,是的,都是可以的(看个人操作习惯了)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利