根据国家税务总局发布的《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明,增值税纳税申报表第24栏次“应纳税额合计”中不减去增值税附表四《一般项目加计抵减的金额》。 具体来说,第24栏次“应纳税额合计”反映本期应纳税额与减免税额、抵减税额和留抵税额等金额的合计数。该栏次不减去增值税附表四《一般项目加计抵减的金额》,也不包括按简易征收方式计税的销售额对应的应纳税额。 因此,增值税纳税申报表第24栏次应纳税额合计中并未减去增值税附表四一般项目加计抵减的金额。
请问增值税主表20行的期末留抵税额是否已包含了附表四中加计抵减项目的期末余额?
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
增值税及附加税费申报表队列资料(四)第六行一般项目加计抵减额怎么填 的?
增值税及附加税费申报表附表(四)的一般项目加计抵减额计算的金额是怎么得来的?
报税时附表四一般项目加计抵减额在增值税主表哪一栏显示?
老师好,调整报表的话,如何通过调存货和应付账款,将资产负债率从70%降到60%?
老师个体户查账征收,是不是只有个人经营所得税,没有企业所得税。还是同时都需要缴纳
老师,你好,想问一下酒店未开票收入报多少合适有具体的比例吗?7~9月份开票收入62万。
你好,出纳有笔记吗?我这边需要
什么是企业重组特殊性税务处理?
进了5个产品,销售12个,差的7个没有进项发票怎么办?一般纳税人,交通工程公司,当时这7个做的暂估。会有什么影响吗?
老师,我们是餐饮行业,25年9月1号社保新规出台以后,单位依然没有给员工购买社保,该怎么样操作分险会小一些!
@董孝彬老师,我自己编制的,没啥大问题吧?
老师你好,我是一个销售公司,我进货免税蔬菜,我可以再开出免税发票给我的客户?
老师好,项目造价服务费甲方从工程款扣除!但是他们说这个他们开不出发票!我应该怎么正确处理这个费用为好
按照您的说法,这里的24栏就应该是11栏减12栏,销项减进项的金额吗?
同学你好 是的 是这个意思
问题销项减进项与下面的24人金额并不一致,老师您要不再确认一下?
增值税纳税申报表第24栏次“应纳税额合计”中不减去增值税附表四《一般项目加计抵减的金额》。