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老师好,小规模纳税人,开票后记入的应交税费-应交增值税,最后年末应该怎么转入营业外收入,会计分录怎么处理,摘要需要怎么写?

2023-12-20 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 11:19

你好,同学 摘要写免税结转应交税费 借应交税费应交增值税 贷营业外收入

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快账用户6623 追问 2023-12-20 13:39

老师,那这个增值税免税收入,我是在年底结转还是在次年1月份交完增值税,剩下的余额结转呢?

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齐红老师 解答 2023-12-20 13:39

一般是,如果年底确认免的话,直接结转,因为这个是当年产生的,计入本年比较好

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相关问题讨论
你好,同学 摘要写免税结转应交税费 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-12-20
你好,摘要如何写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。比如:减免增值税 
2024-10-19
你好,摘要如何写没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 比如可以是:减免增值税 
2022-01-13
您好,不需要做这一笔了,直接就是贷方主营业务收入就可以啦
2022-07-02
一、退回款项时,分录是: 借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税 二、减免税的分录是: 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入——减免税费
2021-01-13
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