借销售费用-100 借银行存款 100 红冲费用分录

老师,发现往月分录有误,请问要怎么做分录红冲?例如:借:主营业务成本-工会经费100,贷:应付职工薪酬-工会经费100,现发现这笔分录有误,请问怎么红冲
老师,有一张专票的进项当时做分录没做,就借管理费用贷银行存款了,我调整红冲分录怎么做
提问:老师,借:管理费用-房租;贷:银行存款;这个是我上个月的分录,但是,银行存款多付了0.01,元这个月要做红冲,请问分录怎么做?才能冲回这0.01元
请问老师税务局要求做费用红冲,原来的分录是:借销售费用100贷银行存款100红冲费用分录怎么做?
请问老师:税务稽查局说我公司有几张餐费对方虚开让我公司调整所得税并做红冲分录,原来的分录是:借销售费用贷银行存款,红冲费用分录怎么做?报销费用银行转给员工了,银行又不能红冲
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
银行不能红冲,已付给员工要不回来了。只能把费用红冲
已经支付了的就是费用了,只能做纳税调增了,不能改变支付的事实
我也说纳税调整来着,税务局的人还说要做红冲分录给她,请问老师红冲分录怎么做?
你就跟税局说,会计做账不能违背会计准则,税法不能代替会计准则做账