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请问老师:税务稽查局说我公司有几张餐费对方虚开让我公司调整所得税并做红冲分录,原来的分录是:借销售费用贷银行存款,红冲费用分录怎么做?报销费用银行转给员工了,银行又不能红冲

2023-12-20 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 20:04

你好!这业务是否跨年?

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快账用户6056 追问 2023-12-20 20:06

没有跨年,是8月份报销的,入的销售费用

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齐红老师 解答 2023-12-20 20:15

你好,你们钱实际支付了这样的话,要么转其他应收款,要么转营业外支出但是不可以企业所得税前抵扣

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快账用户6056 追问 2023-12-20 20:30

老师是做两个分录吗?第一个借销售费用负数 贷银行负数,第二个分录借营业外支出贷银行存款。是这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-12-20 20:33

你好!可以直接合并借销售费用红字借营业外支出蓝字

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你好!这业务是否跨年?
2023-12-20
借销售费用-100 借银行存款 100 红冲费用分录
2023-12-20
您好,如果没有暂估负债往来,可以按您的分录,无论是否有发票,对应业务发生,正常做账
2024-02-12
同学你好 1.可以的 2.就是原分录负数红冲哦所得税增加是先计提哦
2023-11-29
借银行存款、500 借、销售费用-500
2025-06-26
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