原分录红冲就是了哈
老师,借,管理费用 贷,银行存款,这笔6月份业务忘了做进项税,,我想着冲红了,直接做反分录,是吗?
老师,8月份我们付一笔250000,对方开的发票是252499.98。(对方发票多开了)当时的分录是借管理费用250000,贷银行存款250000没有做进项抵扣,但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录,重做一笔分录该怎么写?
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整
老师好!2022年没有取的发票,分录计借管理费用,100贷银行存款100;2023年取的专票,分录是不是这样做,借应交税金-进项11.5,贷管理费用11.5;借管理费用11.5,贷以前年度损益调整11.5。
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
老师,请教下,比如公司销售60.6万货物,为了少缴纳税款,就多勾选不含税金额60万,实际成本是54万,做账务处理怎么做?
分录怎么做
我就只要冲个税和进项
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用-负数