您好, 调高应付款,就要提高费用

老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
资产负债表中的待摊费用如何调走? 预提计入其他应付款的费用,应该如何调走?此时资产负债表应该如何变化?
老师,请问资产负债表中其他应收款是负数是什么意思,应该如何调整
老师 我现在想把资产负债表的负债率调低一点,就需要填一下表,可以是虚的,把其他应付款往下调,可是相应的流动资产也会减少,负债率还是调不下来呢 老师应该怎样调呢
请问资产负债表-其他应付款是负数应该怎么调整?
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
那比如其他应付款调高10000,资产应该调什么科目
借:库存现金
贷:其他应付款
没有收到钱 可以借其他应收么
你不是要调高其他应付款吗
对 那贷方是其他应付款,借方可以调其他应收款么
那其他应收款就增多了呀
是的 这笔钱也是没有收到的
到时你要转到库存现金里面去哦,会虚增利润的