你好同学,最简单的方法,是红冲后再扫正确的作一下。
现在发现9月份记账凭证科目用错了,但是我已经做了12月凭证了?怎么改9月份的
老师 老师:你好我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
老师 发现22年1月凭证写错 现在我需要做一个什么样的凭证来改这个呢
老师,我5月份有一张凭证做错了,凭证已录到7月份了,现在反结转怎么操作才能改正5月份凭证
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
老板从公司拿钱,不能挂老板的往来会视同分红,咋办?
第二季度都是核定征收,第三季度变成查账征收了,马上10月申报个体户没有成本发票怎么办。一个季度开不到30万的1%的普票的个体。生产经营所得如何申报
老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 809,388.25 贷:应交税费——未交增值税 772,537.17 营业外支出——税收滞纳金 36,851.08 完税证明实际缴纳滞纳金是8386.98,其余滞纳金是用进项抵扣了的
直播带货个体户查账征收需要建立复式账吗?可以做收支流水账吗?你知道不
老师,今天9月27号,我们小规模,外地工程明天签合同,其实基本上快完工了,这个时候,我们的发票什么时候开合理?月底还是下个月?
老师,调整往来账该如何调吗?如何应付是负数,(存在一些成本票没有入进去,钱已经付的情况),这该怎么调账呢?
自收自支的事业单位需要申报什么税?
老师,印花税怎么算?
我之前做的凭证是借银行存款,代捐赠收入,我红冲的凭证怎么做凭证
借:捐赠收入 贷银行存款
冲账!用写负号吗
可以用负数去写,也是可以的。
借:捐赠收入10000 代:银行存款10000都正常做就可以的我把我做的发给你看看对不
我之前做的凭证是借银行存款,代捐赠收入,我红冲的凭证怎么做凭证 答:修改:借:银行存款 -负数 贷:捐赠收入 -负数