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老师,收到进项票,还没付货款,这些进项可以先结转成本的吗? 可以的话分录怎么写?

2023-12-21 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-21 11:05

同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款

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快账用户5338 追问 2023-12-21 11:06

可以结转成本吗?怎么结转

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齐红老师 解答 2023-12-21 11:07

同学,你好 确定收入的时候,要结转 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户5338 追问 2023-12-21 11:08

款我还没收,可以结转吗

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齐红老师 解答 2023-12-21 11:09

同学你好 是可以的

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相关问题讨论
同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款
2023-12-21
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
你好,设备收到了吗?实际收到是可以的
2021-12-28
你好,按照您上面这么做就行的
2023-07-22
借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,这个销项税额小于进项,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额,结转之后销项税额和进项税额没有期末数
2020-12-25
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