同学你好 对的 需要申报的

2021年签的技术服务合同没有申报印花税,22年11月开发票,需要补报印花税吗,不补有影响吗
个体工商户签技术服务合同20万,税种没有印花税项目,还需要申报印花税吗
有哪些合同不需要交印花税?像①制作安装宣传展板、展架合同②建设工程设计合同,这两个要交印花税吗?若交印花税属于哪类的?③工程测量技术服务合同属于印花税中的技术合同吧?
制造业企业在筹建期建设厂房变成了建设单位,印花税需要申报的有哪些呢?跟总包单位签订的总承包合同申报了印花税,之后签的其他合同还需要申报印花税吗?技术服务合同哪些属于这类呢?如果少申报了印花税怎么办呢?
没有签订合同的技术服务费、采购的原材料需要缴印花税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
拿需要去税务局增加税目吗
同学你好 对的 是这样的
印花税可以自己采集的