之后签的其他合同还需要申报印花税呀,一般只要有合同就要印花税的哈

老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
建设单位与施工单位签订的总承包合同都已申报印花税,现在建设单位没通过总包单位购买了一批钢材签订了合同,但是这笔钢材费最后还是算在总包合同里的,现在这个钢材采购的合同需要申报缴纳印花税吗?
制造业企业在筹建期建设厂房变成了建设单位,印花税需要申报的有哪些呢?跟总包单位签订的总承包合同申报了印花税,之后签的其他合同还需要申报印花税吗?技术服务合同哪些属于这类呢?如果少申报了印花税怎么办呢?
企业朝银行贷款30万有印花税吗?
一般纳税人外购商品取得普票不含税价1000元,含税价1010元用于无偿赠送他人,增值税和所得税视同应该怎么记账?增值税和企业所得税年报申报表怎么填报?
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
先做汇缴和先报一季度税有什么区别吗
家居布艺行业,加工厂生产产品(椅套沙发套),所耗用的水电费占主营业务收入比例在多少范围合理
我公司今年补以前年度的税费,其中涉及到的滞纳金有150万,这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除,那请问现在季报我可以税前扣除吗?我觉得是可以的,另外,涉及到补的以前年度的所得税等税费,我要怎么做呢?
老师好,问下建设好的商业性滑板公园属于固定资产吗 ,如果属于固定资产,折旧年限多少
按照“技术合同”交印花税哈,之前没交的如果税务局没找你们的话其实关系不大,后面规范交就可以的哈
我们总包合同金额签的8000万,整个项目加起来审计也就4000万,但是之前是按照8000万申报的印花税,之后再签合同我们可以印花税0申报吗?
一般按照税法总包分包合同要分别交印花税的哈
那之前的可以退吗?
哈哈,除非你们单位税的比较规范,要不退税会比较麻烦,其实如果税务局不找你的话,之前没交的印花税也没关系的哈
噢噢,好的,谢谢啊
老师,如果税务局找我的话这个印花税怎么处理呢?
那估计少交的会要你补缴的哈
会有罚款或者滞纳金什么的吗?
印花税如果补缴在当期,没有滞纳金,罚款就看税务局的人想不想了,现在这个大环境,只要不是很过分,一般不会罗
噢噢,感谢老师的耐心解答
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