之后签的其他合同还需要申报印花税呀,一般只要有合同就要印花税的哈

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
建设单位与施工单位签订的总承包合同都已申报印花税,现在建设单位没通过总包单位购买了一批钢材签订了合同,但是这笔钢材费最后还是算在总包合同里的,现在这个钢材采购的合同需要申报缴纳印花税吗?
制造业企业在筹建期建设厂房变成了建设单位,印花税需要申报的有哪些呢?跟总包单位签订的总承包合同申报了印花税,之后签的其他合同还需要申报印花税吗?技术服务合同哪些属于这类呢?如果少申报了印花税怎么办呢?
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
按照“技术合同”交印花税哈,之前没交的如果税务局没找你们的话其实关系不大,后面规范交就可以的哈
我们总包合同金额签的8000万,整个项目加起来审计也就4000万,但是之前是按照8000万申报的印花税,之后再签合同我们可以印花税0申报吗?
一般按照税法总包分包合同要分别交印花税的哈
那之前的可以退吗?
哈哈,除非你们单位税的比较规范,要不退税会比较麻烦,其实如果税务局不找你的话,之前没交的印花税也没关系的哈
噢噢,好的,谢谢啊
老师,如果税务局找我的话这个印花税怎么处理呢?
那估计少交的会要你补缴的哈
会有罚款或者滞纳金什么的吗?
印花税如果补缴在当期,没有滞纳金,罚款就看税务局的人想不想了,现在这个大环境,只要不是很过分,一般不会罗
噢噢,感谢老师的耐心解答
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