之后签的其他合同还需要申报印花税呀,一般只要有合同就要印花税的哈

老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
建设单位与施工单位签订的总承包合同都已申报印花税,现在建设单位没通过总包单位购买了一批钢材签订了合同,但是这笔钢材费最后还是算在总包合同里的,现在这个钢材采购的合同需要申报缴纳印花税吗?
制造业企业在筹建期建设厂房变成了建设单位,印花税需要申报的有哪些呢?跟总包单位签订的总承包合同申报了印花税,之后签的其他合同还需要申报印花税吗?技术服务合同哪些属于这类呢?如果少申报了印花税怎么办呢?
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
按照“技术合同”交印花税哈,之前没交的如果税务局没找你们的话其实关系不大,后面规范交就可以的哈
我们总包合同金额签的8000万,整个项目加起来审计也就4000万,但是之前是按照8000万申报的印花税,之后再签合同我们可以印花税0申报吗?
一般按照税法总包分包合同要分别交印花税的哈
那之前的可以退吗?
哈哈,除非你们单位税的比较规范,要不退税会比较麻烦,其实如果税务局不找你的话,之前没交的印花税也没关系的哈
噢噢,好的,谢谢啊
老师,如果税务局找我的话这个印花税怎么处理呢?
那估计少交的会要你补缴的哈
会有罚款或者滞纳金什么的吗?
印花税如果补缴在当期,没有滞纳金,罚款就看税务局的人想不想了,现在这个大环境,只要不是很过分,一般不会罗
噢噢,感谢老师的耐心解答
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