做往来重分类就可以

老师,应收账款年底余额在借方是负数174815.22 应付账款在贷方是负数179447.9,这个可以调整吗?负数别扭呢
有位老师说应收账款借方负数调整到其他应付款里,还有位老师说应收账款借方负数调整到预收账款里,到底调哪个里呢。
老师:年底报表应收账款,应付账款是负数,年初换账套可以把这个调到预收账款和预付账款里面去调成正数吗
这个怎么调账啊!老师,应收账款和应付账款是负数,怎么办?资产总计是负数也不对啊?这咋调整?
应收账款是负数代表什么,怎么调整。应付账款是负数代表什么,怎么调整
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
不懂,能说清楚点么?
你看么~其他应收那儿是负数,她的回答是,我应该收回来的钱收回来,所以为负数
我的理解是不是她的账没有做完,做了一半。想确认一下
其他应收那儿是负数,表示要支付给对方
其他应收款是资产么,是借加贷减,那~我收回来的钱是不是应该挂借方?
还有,其他应付款,应付款为负数是不是意思是,我应该付的钱没有给他人?欠款了
其他应收款是资产。收到钱,钱增加 是银行存款增加
收到了钱分录应该这么写,应收账款贷方,银行存款借方。
那这么说的话,应收账款年底是余额就应该在贷方么?不好意思老师问题有点多,因为始终没有明白。
如果应收账款贷方在发生额那儿,就是对的,是不是
应收账款年底是余额在借方,表示应收回的钱,客户应该给的钱