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应收账款有负数,应付账款也有负数,年底怎么调账?

2023-12-21 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 13:49

做往来重分类就可以

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快账用户7793 追问 2023-12-21 13:55

不懂,能说清楚点么?

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快账用户7793 追问 2023-12-21 13:56

你看么~其他应收那儿是负数,她的回答是,我应该收回来的钱收回来,所以为负数

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快账用户7793 追问 2023-12-21 13:57

我的理解是不是她的账没有做完,做了一半。想确认一下

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齐红老师 解答 2023-12-21 14:00

其他应收那儿是负数,表示要支付给对方

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快账用户7793 追问 2023-12-21 14:23

其他应收款是资产么,是借加贷减,那~我收回来的钱是不是应该挂借方?

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快账用户7793 追问 2023-12-21 14:25

还有,其他应付款,应付款为负数是不是意思是,我应该付的钱没有给他人?欠款了

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齐红老师 解答 2023-12-21 14:27

其他应收款是资产。收到钱,钱增加 是银行存款增加

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快账用户7793 追问 2023-12-21 14:35

收到了钱分录应该这么写,应收账款贷方,银行存款借方。

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快账用户7793 追问 2023-12-21 14:36

那这么说的话,应收账款年底是余额就应该在贷方么?不好意思老师问题有点多,因为始终没有明白。

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快账用户7793 追问 2023-12-21 14:42

如果应收账款贷方在发生额那儿,就是对的,是不是

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齐红老师 解答 2023-12-21 14:46

应收账款年底是余额在借方,表示应收回的钱,客户应该给的钱

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做往来重分类就可以
2023-12-21
你好,可以这么调整,就需要这么调整。对资产负债表有影响,影响余额。
2025-11-28
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12
应收账款是负数,重分类到预收 账款
2026-01-04
您好 应收账款借方负数调整到预收账款里
2020-10-21
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