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请问22年的发票,现在客户退回,重新开,应该怎么做账呢

2023-12-21 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 16:47

关键是什么原因要重开?

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快账用户7417 追问 2023-12-21 17:00

就是开给客户,客户不用,现在又说跨年了,不能用,要我们重开

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:03

借:主营业务收入  借:主营业务收入 负数

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快账用户7417 追问 2023-12-21 17:05

红蓝发票一起吗?销项税额不用体现吗

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:07

借:主营业务收入     借:主营业务收入 负数 贷:销项税      销项税 负数

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快账用户7417 追问 2023-12-21 17:09

成本方面呢

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:09

没有退货,不涉及成本

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关键是什么原因要重开?
2023-12-21
首先,冲销 22 年入账的原错误发票对应的账务: 借:相关科目(原入账的借方科目) 负数 贷:应付账款 / 相关科目 负数 根据 24 年重新开具的正确发票进行入账: 借:相关科目 贷:应付账款 / 相关科目
2024-08-27
同学,你好 你红冲之后,重新开票,税额一正一负,不用缴纳
2023-01-06
你跨月了,要开红字发票,然后在开正确的发票,红字发票冲减收入及销项税,正确发票在重新确认收入及销项税
2022-08-16
可以的,可以退回去重开。
2023-10-11
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