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老师,我上个月增值税交50000,但勾选发票是51000,这一千我怎么做账务处理呢,50000我当时是借进项,贷,待抵扣进项,这多余的1000怎么做呢

2023-12-22 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-22 12:40

同学你好 这个为啥会有一千的差价

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快账用户1656 追问 2023-12-22 12:41

勾选认证了51000,需要缴纳50000税款

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齐红老师 解答 2023-12-22 12:44

同学你好 你的销项是101000吗

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快账用户1656 追问 2023-12-22 13:04

销项50000 老师

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:05

同学你好 那你这个不用交税呀

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快账用户1656 追问 2023-12-22 13:07

那我多认证的1000做留底税额吗?老师,要不要做分录

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:12

同学你好 对的 这个要做分录的 月底结转增值税

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同学你好 这个为啥会有一千的差价
2023-12-22
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
你好,这个待抵扣是你没有认证吗?
2022-07-12
你好,只要有足够的进项就会按照销项税最大额抵扣,也就是你认证75929.2这月会抵扣18591.91,应交0,
2022-08-02
你好,上一个月勾选了之后,你没有做账务处理吗?这个是成本费用还是什么的?
2024-01-25
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