可以的,可以这么做的。
老师您好,我们单位是一般纳税人建安企业,与某一单位签订了建筑安装合同,合同约定甲指定厂家由我单位购买材料,并许诺百分之一的采买费。我单位取得了百分之十六的进项抵扣,并给甲方开具了百分之十的建筑安装专用发票。现甲方要求从工程款里扣除我公司采购材料的进项税,要求合理吗?违反了税法的哪条规定?
我公司支付房租 对方单位给我们开具了半年的房租加维修保证金的增值税专用发票 请问我单位该如何做分录?以及支付保证金部分的进项税可以现在抵扣吗?
老师请问我们公司支付的到付快递费,但是由于对方单位是月结单位。单号不允许开票,那么这时候我们公司支付这笔快递费会计分录应该怎么做,做营业外支出吗?
请问老师,没有履行合同,支付给客户的违约金,所得税汇算清缴可以扣除吗?对方能开发票给我单位吗
请问老师,我方单位为售车单位,从甲单位进口车,但是因逾期付款,对方要我方单位支付违约金,对方单位开的是专票,我单位放到营业外支出的违约金可以做进项抵扣吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
请问老师,为啥放到营业外支出的进项税可以抵扣呢
你好,违约金在这里面,它不属于加外费,可以抵扣增值税的押金。
没有明白,可否通俗解释一下,谢谢
生产经营用的可以抵扣增值税 滞纳金属于这个里面的