不可以的,抵扣不了增值税。

我们是一般纳税人,对方要求我们开普票给他们,但这个普票对我们而言,同样可以抵扣进项税,税金也要作为销售收入,也就是对我们来说和开专票没有啥区别,对吗
老师,我们单位是一般纳税人企业,我们参加图书交易博览会,对方开了专票给我们,但是我们单位对外销售图书是免税的,这个进项税额可以认证抵扣吗
老师,我们是一般纳税人,我们是做副食品加工业,我们只开普票,开普票是免税的,但是对方给我们开进来的是专票,开进来的有9%的增值税,对方给我们开专票可以吗,还是要求对方必须给我们开普票,这个专票我们能不能用
我们图书行业免税,但是平台要求对于补贴让我们开专票给他6个点,我可以要求供应商开专票进项,来抵扣销项税额吗?
向日葵 : 我们单位是图书 但是平台要求让我们把补贴开专票 向日葵 : 平时我们就不收专票 开了专票就得缴税 向日葵 : 想让别人帮我们开专票 抵扣这部分的进项可以吗
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
销售图书的网站产生的服务费也不能抵扣是吗
对的,是的,是这么做的。
那我都做了认证,再做进项税额转出就可以了是吧
对的对的,可以这么做的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。