可以的,不要纠结了哈

公司购进一批材料,暂未收到供货商单位专票,也暂未支付货款,我公司先把这批材料转手卖出,开具专票,次月才收到我的供应商开具的专票,我才对公转账给他,这样操作可以吗
我这边有对接一个卖瓷砖的供应商,他先把专票开给我挂账,对应的发货单等附件后面月份补过来可以吗
我这边有对接一个卖瓷砖的供应商,他先把专票开给我挂账,对应的发货单等附件后面月份补过来可以吗
想问下,我这边有对接一个供应瓷砖的供应商,货物已经全部供应完了,双方确认的结算金额会比现在已经开的发票金额和付款金额多几块钱,对方说这几块钱不要了也不开具几块钱的发票过来了,这样可以吗
想问下这边对接一个瓷砖供应商,瓷砖送过来的时候他提供的是发票和一份对账单,对账单上有供应的货物明细和发货时间,也有现场经办人的签字确认,可以就用这份对账单和发票入账吗
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不