齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,一般纳税人,都是根据业务发生多少取得进项税额发票,当月入账的进项税都得认证抵扣。因为增值税是连续计算的,这月留底了少交了有可能下个月又需要交了。
也就是有进项,都认证了,即使留底也没事,起码不会有滞留的票,跨年行吗
留底跨年行吗
留抵税额跨年也不影响的亲,不用担心,
可是年底不是要把增值税都结转了吗
都转入未交增值税啊
年底,销项,进项都转入未交增值税这样可以清零啊,销项,进项
同学你说的对,年底都转入未交增值税,如果属于留底的情况,你会发现未交增值税是借方余额。这不就行了么。
嗯嗯,多谢老师
也就是每月进项专票最好都认证了,这样更好,是不
是的,我们每个月都是这么操作的。祝您学习愉快。
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也就是有进项,都认证了,即使留底也没事,起码不会有滞留的票,跨年行吗
留底跨年行吗
留抵税额跨年也不影响的亲,不用担心,
可是年底不是要把增值税都结转了吗
都转入未交增值税啊
年底,销项,进项都转入未交增值税这样可以清零啊,销项,进项
同学你说的对,年底都转入未交增值税,如果属于留底的情况,你会发现未交增值税是借方余额。这不就行了么。
嗯嗯,多谢老师
也就是每月进项专票最好都认证了,这样更好,是不
是的,我们每个月都是这么操作的。祝您学习愉快。