同学您好,一般纳税人,都是根据业务发生多少取得进项税额发票,当月入账的进项税都得认证抵扣。因为增值税是连续计算的,这月留底了少交了有可能下个月又需要交了。
老师我们是一般纳税人,手里有很多进项发票,我们是都认证比较好还是按照税负率少认证一部分,缴纳点增值税好
老师 请问一下 认证发票 是本月认证多少金额就入账多少金额吗 还是 把本月收到的所有进项都入账呢
您好,老师,我公司有好多进项发票没认证,销项税额很少,那要认证发票不用交税还是要交一点税呢
老师,一般纳税人,上期有留底,本期销项少,进项较多,不用交税,是把进项都勾选认证了,还是计入待认证进项比较好?
老师,请教一个问题,一般纳税人,是有进项都认证做留底好呢,还是需要多少,认证多少好呢
用于出口退税的进项发票,在什么时候做退税勾选
当月报税的时候可以认证当月进项票吗
老师,去年发票红冲,重新开一张,发票金额是14万多,授权就10万,也得审请提额度是不是
经营性资产包括非流动资金吗
老师,社保新规,深圳这边缴纳社保的最低工资是多少啊
劳务公司给对方开劳务发票,回款后给农民工发工资要申报个税吗?
生产企业申报流程:是不是先进项抵扣,然后免抵退汇总生成,然后自检好,再去申报增值税,再提交出口退税? 还是先进项抵扣,申报增值税全部完成。再免抵退录入汇总生成,自检,提交出口退税。(这个过程中汇总成生表哪几个数据需要跟增值税报表核对下一致,同时出口退税中除了报表哪几个数据是实际录入的而不是系统自带)
服务公司提供的付款申请,付款申请服务费 20 万。但是途中付了两次都没有付完,可以一直用最原先的付款申请吗?还是说每次付款都要重新提供最新的付款申请书。第一次付款发票是开了20万的
外贸公司,备了库存,后来销售给客户,请问这个客户供应商备案单证应该怎么做,进货的购销合同如何做资料
如何向正在公示减资公司主张自己的债权权利
也就是有进项,都认证了,即使留底也没事,起码不会有滞留的票,跨年行吗
留底跨年行吗
留抵税额跨年也不影响的亲,不用担心,
可是年底不是要把增值税都结转了吗
都转入未交增值税啊
年底,销项,进项都转入未交增值税这样可以清零啊,销项,进项
同学你说的对,年底都转入未交增值税,如果属于留底的情况,你会发现未交增值税是借方余额。这不就行了么。
嗯嗯,多谢老师
也就是每月进项专票最好都认证了,这样更好,是不
是的,我们每个月都是这么操作的。祝您学习愉快。