是的,就是你说的那个意思

老师,如何用今年的利润来弥补以前年度亏损,是12月32日资产负债表上面那个年初未分配利润,那个数就是可以弥补的亏损数吗? 还是汇算清缴的那个6月前要做的汇算的资产负债表上的未分配利润的年初数
老师,如何用今年的利润来弥补以前年度亏损,是12月32日资产负债表上面那个年初未分配利润,那个数就是可以弥补的亏损数吗? 还是汇算清缴的那个6月前要做的汇算的资产负债表上的未分配利润的年初数
老师,资产负债表上的未分配利润,期末数-年初数的余额是不是就是今年的本年利润的累计数
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
资产负债表上未分配利润期初负数是表示历年亏损吗,期末负数是表示当年亏损吗,是期末减期初吗,我资产负债表上期末是-142759.12,期初是-255016.15,利润总额和净利润是等于负数吗 还是正数,请逐一回答我的问题谢谢
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
可是,老师,我的年报可弥补以前年度亏损的金额不是这个数字
要看你上年汇算清缴的弥补亏损明细表上的调整后的亏损
老师,是这样的,19年以前我们是核定征收,当时会计没有按工程项目收入结转工程施工,有多少结转多少了;但这个项目甲方只拨付了一半的工程款,项目在19年以前也已经完工,19年以后改为查账征收,就没有成本,今年才开始把剩下的工程款拨付,所以19年只今才有结转弥补亏损的,所以,这个资产负债表里的未分配利润金额就没有在弥补亏损表里了,
是以前会计成本结转账务处理的失误,这要咋个处理啊
这个需要咨询税务局的处理意见,因为当年是核定征收
这种要去找谁哦,我记得之前老板都问过局长,没有说过能更正的
就是分管所得税那块的领导
具体得是哪个部门的呢?老师
就是所得税征收股
这个,如果更正,应该怎么更呢?
调回工程施工还是?
如果不给更呢?这个该怎么办
如果更正就更正当年的报表,重新汇算清缴