您好 请问款项收到了么 单位用什么会计准则 大概多少金额

请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
去年6-12月的收入当时没有开票,现在开票,我做分录是借:应收账款贷:主营业务收入还是贷:以前年度损益调整呢?
今年3月做的汇算清缴,当月收到退税,凭证做到 借:银行存款 贷:营业外收入 ,并结转损益 借:营业外收入 贷:本年利润, 于4月做的一季度季报 财报, 在5月发现应该把退税 借:银行存款,贷:利润分配 , 是否可以直接红冲后更正,改正为: 借:-银行存款 贷:-营业外收入 借:-营业外收入 贷:-本年利润 借:银行存款 贷:利润分配 用不用去改一季度季报和财报 ? 去年年报是否需要更正 还有今年期初数
请问:发现一笔去年4月和今年3月的收入漏开票了,那做营业外收入是不是借:以前年度损益调整,贷:营业外收入?还要申报增值税吗
老师,今年3月有一笔税收滞纳金应计入营业外支出的借方,错计入营业外收入的借方了,这个怎么调整,我做了营业外支出蓝字,营业外收入的借方红字,但是结转损益是,营业外收入还是增加的,数字包括我红冲的数,是不是只要计入了营业外收入,不管借贷方,都是收入呢
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
钱收了,忘开票,小企业会计准则,两万多
那您银行收到款项的时候分录怎么写的?
是代账公司做的,应该是借银存,贷预收
她应该用应付的,应付余额是负数
收到款项 借银存,贷预收 这样写分录正确的啊 您说预收用应付是什么意思啊?
她应该不是用预收,而是用应收,应收余额是负数
那您确认收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入(以前年度损益调整) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
做营外收入可以吗?
不应该计入营业外收入啊