同学,你好 你购买系统之后,直接录入期初金额,就行了

老师 我现在有两个选择,一个是离家进,工资高,4500-5000交社保,单休日,但公司亏损严重,账务混乱,去了要从12年公司成立重新整理账务,也有可能拖欠工资,一个是离家远,有20公里吧在村子里,得开车去,新建的矿泉水厂,是县上的扶贫项目,听说是北京长城集团帮助建的,工资低2900,社保还没交,现在是筹建期,说是生产经营后有绩效和奖金,具体有没有不知道 对于这两个选择 老师你有什么好的建议买
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师您好,我是个新手会计,现在新入职一个公司,目前面临的一个问题是,这个公司已经成立五六年了一直在销售经营做酒水批发,但是却没有做过内账,有个销售系统,现在老板想规范起来要做内账出报表,我该怎么入手?
老师,我们公司对公账户老板要求对公转账,但是公户又没钱,她自己私人就想办法转了些钱到公户,以后应该不用还,再对公,但是买的东西又是给的另一个公司(虽然该公司的股东可能是同一个),等于是个过路财神,这样的情况有什么税务风险啊,我还没系统学完,请教下
老师我想问一下,就是我刚到一个公司的话,之前开票那些我都没有接触过,然后,需要开票的话,我有看了那个,那个开票系统的那个什么,百旺,那些的,他是教我怎么样去在系统里面操作,那个我看了,然后,但是我不太知道这个流程,就是说我。需要先怎么样,我才能拿到这个发票,然后我需要再做什么,读入还是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用课程有教,但是前面的那个步骤,我不知道到底应该是怎么弄的,你这边有没有,就是,做。有没有做的类似的文档之类的,或者是你跟我说一下流程应该是怎么弄的,因为我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到时候去,假设发票用完了,我应该要怎么下个月的发票,我应该要怎么弄我不清楚。
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
新公司,期初余额应该为0?
同学,你好 嗯嗯,对的
老师还有一个问题,员工在另一处分公司发薪,可能下月转入本分公司,他在此新分公司创立期间发生的费用可以报销吗
办公用品,交费费等等
购买的办公用品,发生的交通费等
同学,你好 不可以的
报销只限本公司员工?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师是这样的,是因为这新公司还未创立好,然后他11月入职的,所以薪资由那个分公司暂发,合同是和这个新成立的公司签的,但是11—12月发薪通过另一家分公司发薪,他发生的一些费用可以通过本公司报销吗
本公司这几天刚开始开立银行账户
同学,你好 那是可以的
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师是属于本公司的员工,但合同还没签,发生的费用也是可以报销的?
领导级别的,从别的分公司调过来的这样
同学你好 可以报销
好的,老师跨年度的发票是可以报销的哈
一般员工报销有时间节点限制吗,还是财务自己设定节点呢
同学,你好 跨年发票最好不要入账
老师,因为我们公司新成立,现在系统还没建账,担心年前费用来不及报完
同学,你好 那需要抓紧时间做
老师,我之前上一家公司做的总账,现在这边刚入职,这些前期工作没有操作过,有些焦虑,有些政策不确定,这家公司税务是外包出去的,我这边前期工作就是完成基本户的开立,社保公积金的开户,还有后面的建账这样,再一步步进入正轨这样,老师有什么好的建议吗,在财务制度上
同学,你好 在财务制度上,这有模板 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6%26type=download_model