您好,就是进项税,调整到管理费用 借:管理费用-办公费 (正) 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负)
账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整
老师,请问我开票系统上的金额比账面上收入的金额多了三十多万,我做企业所得税年报表填收入的时候按哪个数据填呢?怎么调整?
老师你好!因申报增值税报表时小数点额度数有差异,如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56,当时按申报表的交了10.56,现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额,请问怎样调整账务?谢谢!
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
请问今年报税的时候账上收入和申报系统收入有差额,我们打算12月调整一致,调整完账上留底税额比申报系统高了,留底税额怎么调呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
您好,请问为什么要调整到管理费用呢
您好,不调到管理费用您调到原材料,这是成本科目,影响以后多期,这个有差异,本来就是财务工作没有做好,悄悄调了